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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Nro. de Timbrado
16480376
Monto de la Factura
₲ 54.824.000
Nro. de Orden de Pago
142342
Fecha de Orden de Pago
23-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.840.000
IVA
₲ 4.984.000
Retención DNCP
₲ 191.386
Retención IVA
₲ 1.495.200
Retención Renta
₲ 1.993.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL RODEO S.A.
RUC
80001971-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-260390
Monto Contrato
₲ 54.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.520.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475000
Nombre de la Licitación
Servicios de Remate de Semovientes (Feria de Consumo y de Invernada)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
