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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029497
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 10.573.200
Nro. de Orden de Pago
141911
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.612.000
IVA
₲ 961.200

Retención DNCP
₲ 36.910
Retención IVA
₲ 288.360
Retención Renta
₲ 384.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256021
Monto Contrato
₲ 170.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.373.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.872.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463348
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal