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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Nro. de Timbrado
17021294
Monto de la Factura
₲ 4.601.308
Nro. de Orden de Pago
11454
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.902
IVA
₲ 418.300

Retención DNCP
₲ 16.732
Retención IVA
₲ 125.490
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-245872
Monto Contrato
₲ 92.026.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.942.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.098.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446421
Nombre de la Licitación
REPARACION DE SALA DE DIRECCION EN LA ESC. BAS. Nº 7444 PROF. TEODOSIA RAMIREZ
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu