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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 76.988.750
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.753.515
IVA
₲ 6.998.997
Retención DNCP
₲ 268.761
Retención IVA
₲ 2.099.693
Retención Renta
₲ 2.799.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-239659
Monto Contrato
₲ 76.988.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.921.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.753.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DATACENTER CGTIC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
