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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Nro. de Timbrado
18272101
Monto de la Factura
₲ 167.808.871
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.519.911
IVA
Retención DNCP
₲ 610.214
Retención IVA
₲ 4.576.606
Retención Renta
₲ 6.102.140
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Fleitas
RUC
3938422-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30071-25-253875
Monto Contrato
₲ 167.808.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.808.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.519.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468140
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DESPENSA DE 6,05 X 6,10 MTS EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA.
Convocante
Municipalidad de Nueva Londres
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Londres
