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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0066237
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 60.004.727
Nro. de Orden de Pago
2481
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.704.704
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 240.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A.
RUC
80036987-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-241399
Monto Contrato
₲ 199.973.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.772.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.972.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441385
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza