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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001 0000421
Nro. de Timbrado
17596659
Monto de la Factura
₲ 233.787.632
Nro. de Orden de Pago
10784
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.370.719
IVA
₲ 21.253.421

Retención DNCP
₲ 850.137
Retención IVA
₲ 6.376.026
Retención Renta
₲ 8.501.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.689.382
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMILIAR S.R.L.
RUC
80021969-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30125-25-249957
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.336.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454898
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas