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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001017
Nro. de Timbrado
18174331
Monto de la Factura
₲ 140.645.448
Nro. de Orden de Pago
17706
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.132.701
IVA
₲ 12.785.950

Retención DNCP
₲ 562.582
Retención IVA
₲ 3.835.785
Retención Renta
₲ 5.114.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-251616
Monto Contrato
₲ 493.492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.492.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.114.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461056
Nombre de la Licitación
ADECUACION PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ Y ESCUELA BASICA N° 5198 JUANA MARIA DE LARA
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz