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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003134/3165
Nro. de Timbrado
17720256
Monto de la Factura
₲ 31.480.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.366.832
IVA
₲ 858.546
Retención DNCP
₲ 109.894
Retención IVA
₲ 858.546
Retención Renta
₲ 1.144.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-251740
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.865.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina, Insumos para el Dto. de Tránsito y Productos de Papel con Criterios Sustentables para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin
