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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
17753276
Monto de la Factura
₲ 93.147.120
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.894.408
IVA
₲ 2.540.376

Retención DNCP
₲ 325.168
Retención IVA
₲ 2.540.376
Retención Renta
₲ 3.387.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO DANIEL VELAZQUEZ FRETES
RUC
4245471-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-25-252491
Monto Contrato
₲ 161.831.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.831.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.968.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460731
Nombre de la Licitación
Construcción de fosa sanitaria en Relleno del Distrito
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin