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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 200.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500027955
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.586.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 698.880
Retención IVA
₲ 5.460.000
Retención Renta
₲ 7.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-246674
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.625.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.075.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447562
Nombre de la Licitación
Actualización del sistema de RRHH y sistemas auxiliares
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar