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Datos del Pago

Nro. de Factura
20010004204
Monto de la Factura
₲ 10.212.904
Nro. de Orden de Pago
1500028425
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.527.340
IVA
₲ 928.446

Retención DNCP
₲ 35.652
Retención IVA
₲ 278.534
Retención Renta
₲ 371.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-240011
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.751.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.331.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449013
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Planta PETROPAR de Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar