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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000250
Monto de la Factura
₲ 3.879.000
Nro. de Orden de Pago
69868
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.316
IVA
₲ 352.636

Retención DNCP
₲ 13.682
Retención IVA
₲ 105.791
Retención Renta
₲ 105.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248240
Monto Contrato
₲ 117.801.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.697.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.856.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap