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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000665
Nro. de Timbrado
17359815
Monto de la Factura
₲ 18.050.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.838.352
IVA
₲ 1.640.909

Retención DNCP
₲ 63.011
Retención IVA
₲ 492.273
Retención Renta
₲ 656.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-242796
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.416.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.012.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior