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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
17999588
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
37159
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.170
IVA
₲ 163.636

Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251246
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.352.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.231.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459618
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Universidad Nacional de Concepción – Ad Referéndum 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado