- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006914
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 1.930.200
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.820
IVA
₲ 175.473
Retención DNCP
₲ 6.738
Retención IVA
₲ 52.642
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256521
Monto Contrato
₲ 7.811.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.811.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.435.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BARNICES, LUBRICANTES, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
