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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001960
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.284
IVA
₲ 75.455

Retención DNCP
₲ 2.897
Retención IVA
₲ 22.637
Retención Renta
₲ 30.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252750
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.632.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL OVIEDO Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZÚ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu