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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001348
Nro. de Timbrado
17077939
Monto de la Factura
₲ 44.860.000
Nro. de Orden de Pago
2089
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.432.636
IVA
₲ 4.078.182

Retención DNCP
₲ 163.127
Retención IVA
₲ 1.223.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODNEY RAMON
RUC
4138910-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30069-24-245977
Monto Contrato
₲ 97.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.201.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.194.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de maquinarias municipales
Convocante
Municipalidad de Juan Manuel Frutos
Unidad de Contratación
Dr. Juan Manuel Frutos