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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000642
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17332277
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 133.559.550
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1879
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-10-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 129.309.928
        
                                    IVA
                            
            ₲ 12.141.777
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 485.671
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.642.533
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
        
                                    RUC
                            
            1865244-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30069-24-243711
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 499.372.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 498.918.026
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 483.482.892
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            448718
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de pavimento tipo empedrado en varios tramos del Distrito
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Juan Manuel Frutos
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dr. Juan Manuel Frutos
        