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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000995
Nro. de Timbrado
17229652
Monto de la Factura
₲ 90.210.383
Nro. de Orden de Pago
1314
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.340.052
IVA

Retención DNCP
₲ 328.038
Retención IVA
₲ 2.460.283
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247851
Monto Contrato
₲ 451.051.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.390.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.526.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455900
Nombre de la Licitación
REFACCION DE LA USF BARRIO SAN DIONISIO-DISTRITO DE GENERAL DELGADO-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua