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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001058
Nro. de Timbrado
17637559
Monto de la Factura
₲ 15.465.607
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.973.519
IVA

Retención DNCP
₲ 56.239
Retención IVA
₲ 421.789
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-24-247586
Monto Contrato
₲ 309.312.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.199.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.639.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452966
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica y Cambio de techo en la USF de Capitán Meza km 16 Distrito de Capitán Meza-Ad Referéndum-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua