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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004378
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 22.938.560
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.484
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 39.208
Retención IVA
₲ 303.158
Retención Renta
₲ 303.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-24-247451
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.817.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.933.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454253
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GOBERNACION
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera