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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006095
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17658166
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.879.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1777
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.484.669
        
                                    IVA
                            
            ₲ 534.485
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.524
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 160.345
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 213.794
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Gig@net Sociedad Anonima
        
                                    RUC
                            
            80086052-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-30162-25-250244
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 64.672.663
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 41.155.328
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 39.506.124
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458866
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LICITACION DE MENOR  CUANTIA NACIONAL Nº 08/25  CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET  AD REFERENDUM EJERCICIO 2025
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Minga Guazú
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Minga Guazu
        