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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001278
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17569775
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.497.210
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            21005
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.658.306
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.136.110
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.627
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROPAR LABS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80102067-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-23013-25-253740
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.474.934
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.338.926
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            464728
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Insumos de Laboratorio
        
                                    Convocante
                            
            Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Erssan
        