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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000446
Nro. de Timbrado
18345855
Monto de la Factura
₲ 209.074.200
Nro. de Orden de Pago
44619
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.273
IVA
₲ 9.090.909

Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.272
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CINTHIA RAMONA MANCUELLO CHAPARRO
RUC
4439713-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-25-259912
Monto Contrato
₲ 300.367.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.293.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.452.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
476342
Nombre de la Licitación
Reparación de las Maquinarias De La Institución
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy