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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014209
Nro. de Timbrado
18113269
Monto de la Factura
₲ 9.750.334
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.095.820
IVA
₲ 886.394

Retención DNCP
₲ 34.038
Retención IVA
₲ 265.918
Retención Renta
₲ 354.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-256064
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.295.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.428.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de rodados y maquinarias
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA