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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001216
Nro. de Timbrado
17985870
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.791.710
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-250882
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.541.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460753
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoria administrativa y financiera
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA