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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010008930
Nro. de Timbrado
17562217
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.154.297
IVA
₲ 121.909

Retención DNCP
₲ 15.604
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 162.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.645

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242678
Monto Contrato
₲ 95.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.093.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.031.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas