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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002742
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 4.656.000
Nro. de Orden de Pago
3094
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.343.455
IVA
₲ 423.273
Retención DNCP
₲ 16.254
Retención IVA
₲ 126.982
Retención Renta
₲ 169.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241303
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.042.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria