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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002177
Nro. de Timbrado
171330152
Monto de la Factura
₲ 12.085.000
Nro. de Orden de Pago
3619
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.263.221
IVA
₲ 1.098.364

Retención DNCP
₲ 42.187
Retención IVA
₲ 329.591
Retención Renta
₲ 439.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241303
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.042.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria