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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006839
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 885.500
Nro. de Orden de Pago
3555
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.280
IVA
₲ 80.500

Retención DNCP
₲ 3.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241440
Monto Contrato
₲ 76.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.755.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.081.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria