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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003083
Nro. de Timbrado
17298333
Monto de la Factura
₲ 16.030.000
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.939.960
IVA
₲ 1.457.273

Retención DNCP
₲ 55.959
Retención IVA
₲ 437.182
Retención Renta
₲ 582.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242431
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.928.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.940.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación de transformadores y Puesta de Distribución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica