Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003276
Nro. de Timbrado
17955688
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.382
IVA
₲ 56.364

Retención DNCP
₲ 2.164
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 22.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242431
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.928.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.940.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación de transformadores y Puesta de Distribución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica