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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000152
Nro. de Timbrado
18028704
Monto de la Factura
₲ 2.852.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.553
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.956
Retención IVA
₲ 77.782
Retención Renta
₲ 103.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.181.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.575.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia