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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000178
Nro. de Timbrado
18028704
Monto de la Factura
₲ 3.228.250
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.546
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.270
Retención IVA
₲ 88.043
Retención Renta
₲ 117.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.399.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.575.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia