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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003563
Nro. de Timbrado
17096383
Monto de la Factura
₲ 77.067.078
Nro. de Orden de Pago
3999
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.826.518
IVA
₲ 2.101.829

Retención DNCP
₲ 269.034
Retención IVA
₲ 2.101.829
Retención Renta
₲ 2.802.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243225
Monto Contrato
₲ 385.845.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.508.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.608.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas