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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
18550892
Monto de la Factura
₲ 21.616.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.164.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.459
Retención IVA
₲ 589.527
Retención Renta
₲ 786.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241310
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.522.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.291.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas
