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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032672
Nro. de Timbrado
18337285
Monto de la Factura
₲ 22.150.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.663.130
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 77.324
Retención IVA
₲ 604.091
Retención Renta
₲ 805.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241310
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.565.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.552.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas