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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016127
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 17.386.395
Nro. de Orden de Pago
2273
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.219.294
IVA
₲ 1.580.581

Retención DNCP
₲ 60.694
Retención IVA
₲ 474.174
Retención Renta
₲ 632.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246989
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.386.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.219.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452282
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos marca Ford Ranger, Kia Rio y Toyota Ractis.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica