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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004917
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 1.168.761
Nro. de Orden de Pago
3394
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.636
IVA
₲ 106.251

Retención DNCP
₲ 4.250
Retención IVA
₲ 31.875
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246449
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.993.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.389.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria