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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003681
Nro. de Timbrado
17962811
Monto de la Factura
₲ 12.876.120
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.581.953
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 49.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 244.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOP. MULT. PROD. AHO. CRED. CONS. SERV. SANTA TERESA LTDA.
RUC
80021808-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-250535
Monto Contrato
₲ 368.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.966.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.885.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez