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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000468-69-70-71-72
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 197.244.687
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.832.049
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 688.564
Retención IVA
₲ 5.379.400
Retención Renta
₲ 7.172.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-245432
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.732.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.172.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte