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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 31.080.496
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.967.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.499
Retención IVA
₲ 847.650
Retención Renta
₲ 1.130.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-242095
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.604.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.397.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y ANTENAS RFID EN TALLERES ITV
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte