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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001297
Nro. de Timbrado
17619529
Monto de la Factura
₲ 131.500.000
Nro. de Orden de Pago
22806
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.557.999
IVA
₲ 11.954.545

Retención DNCP
₲ 459.055
Retención IVA
₲ 3.586.364
Retención Renta
₲ 4.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-24-245370
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.148.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.418.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf