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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003630
Nro. de Timbrado
18023699
Monto de la Factura
₲ 185.751.125
Nro. de Orden de Pago
5233
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.282.159
IVA
₲ 16.886.466

Retención DNCP
₲ 648.440
Retención IVA
₲ 5.065.940
Retención Renta
₲ 6.754.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.776.375
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-25-251484
Monto Contrato
₲ 474.601.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.217.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.218.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459544
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrados y reparación de caminos
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare