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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016734
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 33.436.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.162.352
IVA
₲ 3.039.636

Retención DNCP
₲ 116.722
Retención IVA
₲ 911.891
Retención Renta
₲ 1.215.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241410
Monto Contrato
₲ 102.909.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.819.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.911.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóneres; Artículos de Librería y Sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí