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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001116
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 5.073.883
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.287
IVA
₲ 461.262

Retención DNCP
₲ 17.712
Retención IVA
₲ 138.379
Retención Renta
₲ 184.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244375
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.173.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.401.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443093
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Sistema de Telefonía - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu