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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-671
Nro. de Timbrado
17257417
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.400
IVA
₲ 472.727

Retención DNCP
₲ 18.153
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 189.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO ARIEL BOLAÑOS LUGO
RUC
4255194-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244104
Monto Contrato
₲ 6.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.011.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.607.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay