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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012725
Nro. de Timbrado
17183943
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.800
IVA
₲ 763.636

Retención DNCP
₲ 29.324
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243936
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.392.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.828.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones