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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004872
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
12151
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
IVA
₲ 60.000

Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247377
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.398.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.280.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451910
Nombre de la Licitación
Consultoría para la contratación de servicios técnicos y profesionales para la elaboración de materiales impresos para la Corte Suprema de Justicia - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia